Inne usługi księgowe

Rejestracja Podatkowa (VAT, PAYE, Podatek Dochodowy od Osób Prawnych, CIS)

Opłata: £90 za rejestrację
Rejestrujemy Twoją firmę do wymaganych podatków w Wielkiej Brytanii w HMRC.
Bezpłatnie w przypadku połączenia z rejestracją spółki przez LEGISTRA.

Specjalistyczna Konsultacja Podatkowa lub Prawna

Od £190
Jednorazowa konsultacja dotycząca niestandardowych zagadnień, takich jak:

  • Zmiany udziałowców

  • Struktury grupowe

  • Transfery majątkowe

  • Międzynarodowe aspekty działalności

Zewnętrzny Audyt Księgowy / Druga Opinia

Od £600
Przegląd raportów przygotowanych przez innego księgowego.
Usługa obejmuje: wykrywanie błędów, analizę ryzyka i ocenę zgodności.

Reprezentacja w postępowaniu przeglądu decyzji HMRC

Opłata: £990

Reprezentujemy klientów w procedurze wewnętrznego przeglądu decyzji HMRC, prowadzonego przez niezależnego urzędnika.

Usługa obejmuje: analizę sprawy, przygotowanie pisemnych wyjaśnień oraz pełną obsługę korespondencji z HMRC.

Przygotowanie odwołania do Trybunału Podatkowego

Od £2000

Przygotowujemy formalne odwołania do First-tier Tax Tribunal, obejmujące:

  • sporządzenie kompletnej dokumentacji odwoławczej,

  • opracowanie argumentacji prawnej i faktycznej,

  • przygotowanie akt sprawy (tzw. tribunal bundle), jeżeli jest wymagane,

  • wsparcie proceduralne na etapie postępowania (bez udziału w rozprawie).

Ulga Podatkowa na Badania i Rozwój (R&D) – Wstępna Ocena

Opłata: £440
Profesjonalna analiza pisemna kwalifikowalności firmy do ulgi B+R według zasad HMRC – przed złożeniem pełnego wniosku.
Idealna, jeśli nie masz pewności, czy firma się kwalifikuje, albo chcesz uzyskać ekspercką opinię przed inwestycją w pełną aplikację.

Zakres usługi:

  • Przegląd działalności firmy

  • Ocena zgodnie z definicją HMRC: „innowacja” i „niepewność techniczna”

  • Identyfikacja potencjalnych projektów kwalifikujących się

  • Klasyfikacja SME / Large Company

  • Rekomendacja rodzaju wniosku (podwyższone odliczenie lub kredyt podatkowy)

  • Jasne wskazówki, jak kontynuować (w tym co przygotować do pełnego wniosku)

Co musisz dostarczyć:

  • Dane rejestracyjne spółki (numer LTD, rok obrachunkowy)

  • Daty zakończenia dwóch ostatnich okresów księgowych

  • Opis projektów innowacyjnych lub technicznych

  • Informacje o zespołach, narzędziach i technologiach

  • Dane finansowe wysokiego poziomu (wynagrodzenia, podwykonawcy, oprogramowanie, materiały itp.)

Ulga Podatkowa na Badania i Rozwój (r&D) – Pełna Dokumentacja

Opłata: £1,200 (pierwszy rok)
£880 – drugi rok (jeśli składany razem)

Kompletny pakiet dokumentacji ulgi B+R, z którego księgowy może skorzystać przy składaniu deklaracji CT600 – gotowy dla HMRC, bez success fee.
Usługa przeznaczona dla spółek LTD, które wiedzą, że się kwalifikują i chcą w pełni przygotowanego wniosku (z wyłączeniem samego złożenia CT600).

Zakres usługi:

  • Narracja techniczna opisująca do 10 projektów innowacyjnych (w formacie zgodnym z HMRC)

  • Szczegółowe zestawienie kosztów kwalifikujących się:

    • Wynagrodzenia pracowników

    • Podwykonawcy

    • Materiały i prototypy

    • Oprogramowanie w chmurze

    • Konsumpcyjne zasoby projektowe

  • Szacowana kwota ulgi (zwiększone odliczenie lub kredyt podatkowy)

  • Formularz dodatkowych informacji (AIF) – obowiązkowy od 2023 r.

  • Instrukcje dla księgowego dotyczące CT600 (numery rubryk, referencje, kroki)

  • Szablon maila do przesłania księgowemu

Co musisz dostarczyć:

  • Opis każdego projektu lub rozwoju technicznego

  • Role i wkład pracowników oraz podwykonawców

  • Dane o wynagrodzeniach i czasie pracy przy projektach

  • Koszty zewnętrzne (oprogramowanie, usługi chmurowe itp.)

  • Łączna liczba okresów obrachunkowych i zakończeń rocznych

  • Poprzednie wnioski B+R (jeśli dotyczy)

  • Dane księgowe (pliki PDF lub arkusze Excel)

 

Scroll to Top